
Karlos Reynaga
Contabilidad / Finanzas
Acerca de Karlos Reynaga:
Soy especialista en Auditorías Internas y en aplicar un sistema de control interno a las empresas de manera efectiva
Obtener un empleo en el que me pueda consolidar mediante la aplicación de mis conocimientos
para la mejora de la empresa y sus procesos, así como adquirir un aprendizaje continuo
Experiencia
FARMACÉUTICA BRUDIFARMA 2020 Febrero - Actualidad
Líder departamento Control y Auditoria Interna
Coordinar todas las auditorias en los inventarios, tanto en almacén
como en cada uno de las sucursales del corporativo.
- Implementar la documentación necesaria para el cumplimiento
normativo de las diferencias de Inventario.
- Auditorias internas a sucursales y áreas corporativas.
- Implementación de controles en la empresa con la finalidad de
una mejora continua.
- Gestión de proceso.
- Velaba que todas las actividades y recursos de la empresa
estuvieran dirigidos al cumplimiento de objetivos.
- Gestión de riesgos.
- Promovía la eficiencia de la explotación de los recursos con los
que cuenta la empresa.
- KPIS para evaluar la mejora continua.
2.CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO IAP 2016 Ene - 2019 Mar
Auditor Interno
- Auditoría a los Estados Financieros mensuales, auditorías de cumplimiento normativo (CNBV,
JAP, CONDUSEF)
- Administración de Integral de Riesgos Operativos, Financieros y Administrativos, con la
finalidad de detectar las observaciones, preventivas, correctivas, y todos aquellos que repre-
senten un riesgo para la entidad.
- Auditoría especializada a impuestos, cierre fiscal, IVA, ISR, Seguridad Social, así como la
revisión del cumplimiento fiscal del pago de las aportaciones patronales.
- Auditorías a todas las áreas de la empresa con enfoque financiero, y normativo así como
revisión de cumplimiento a procedimientos y políticas internas y externas.
3.SHCP (SAT) 2012 Jul - 2015 Mar
Auditor Fiscal
1.Realización de auditorías fiscales, así como cálculo de impuestos federales a los contribuy-
entes programados por la SHCP, adaptándome a los procesos y reglamentos aplicados en la
Auditoria: Planeación de auditorias, ejecución, dictaminación.
2. Comités: Participación en las juntas de comité en donde se exponía cada situación de la
auditoria, ya sea de seguimiento o conclusión de los contribuyentes auditados, con el fin de
llegar a una mejor determinante, para la dirección de cada evaluación y dando aprobación el
Administrador Local de Auditoria Fiscal del Norte.
3. Perito Contable: Emití mi opinión de acuerdo a la profunda revisión y análisis, de las situa-
ciones en juicio de nulidad, para resolver los casos fiscales, a favor o en contra, emitiendo
informes y firmando dichos oficios para las diferentes salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
4. KPMG INTERNATIONAL 2010 Oct - 2011 Dic
Auditor
Forme parte del equipo de auditores del corporativo, que es una de las cuatro firmas más
importantes del mundo de servicios profesionales. Tiene presencia en 148 países, resultado de
la fusión en 1987 entre Klynveld Main G. (KMG) y Peat Marwick International.
-Participación dentro de las compañías que atiende el corporativo, cumpliendo los proced-
imientos de la Auditoria, con el fin de obtener los estados financieros del periodo Auditado.
-Inventarios: Realice la toma de Inventarios de las empresas Auditadas por la compañía deter-
minando la muestra de acuerdo a la evaluación de procedimientos determinados por los con-
troles internos de cada cliente.
Revise el Rubro de:
1. Efectivo e Inversiones Temporales, la cual conllevan los siguientes puntos:
Revisión de las Conciliaciones Bancarias, Comisiones Bancarias, ISR retenido e intereses, Corte
de Cheques, Corte de Transferencias, Corte de traspasos, Envió de confirmaciones.
2. Cuentas por cobrar: Realización de la conexión, parametrización, rotación y revisión de la
Integración de Cartera de Clientes, cobros posteriores, cuentas incobrables, conciliación de
cuentas por cobrar.
3. Activo Fijo: Sumaria de Activo Fijo, Adiciones de Activo Fijo, Sumaria de Depreciación,
Prueba Global de Depreciación.
4. Impuestos: Revisión de Pagos provisionales de ISR , IVA , IETU , así como sus retenciones
,pagos efectuados al Seguros social, pago correspondiente aI Infonavit y Afore, declaraciones
como listado de IETU y avisos de compensación, cedula de aplicación del IDE.
5. Pasivos no Registrados: Revisión de la Prueba de pasivos no registrados, auxiliares de las
partidas pendientes por pagar
6. Control de confirmaciones: Abogados, clientes, Proveedores, Afiliadas, S.Actas
7. Transacción de ventas y compras Sumaria de la Transacción de Ventas y Compras
8. Cálculo de la materialidad para el ejercicio montado: Cedula de cálculo de la materialidad
9. Área de Gastos: Cedula de revisión e Integración de Gastos.
Educación
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 2021 - 2022
Título obtenido: Mtr. en Sistemas Integrados de Gestión
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 2006 - 2011
Título obtenido: Licenciado en Contaduría
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