

Tannia Elisseth Cortés Pastrana
Alta Dirección / Consultoría
Sobre Tannia Elisseth Cortés Pastrana:
Lic. en contaduría, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) e integrante de la comisión de ética y responsabilidad profesional del CCPM, amplia experiencia en la planeación, conducción, y ejecución de auditorías internas en diferentes ramos de la industria manufacturera, de servicios, logística, etc. Especializada en la evaluación y mejora de procesos internos para asegurar el cumplimiento de la normativa contable, fiscal, así como las regulaciones y políticas corporativas. Con un enfoque en la identificación de riesgos y mejora continua, aportando fuertes habilidades analíticas, atención al detalle un solido conocimiento en normas y directrices de auditoría actuales, hábil en la comunicación efectiva tanto oral como escrita, con capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, cumpliendo siempre con los plazos establecidos.
Experiencia
Gerente de auditoría interna con más de 13 años de experiencia.
Elaboración de plan anual de trabajo, para ejecución de las revisiones en diversas áreas (procesos, contable, fiscal, laboral, etc.) de las empresas logrando el incremento de rotación de revisiones en un 80% así como, la inclusión de revisiones especiales solicitadas por la dirección general.
Identificación de áreas de mejora en el cumplimiento y ejecución de políticas y procesos internos lo que resulto en una reducción significativa de reprocesos de información, errores y una disminución de más del 30% en la cuentas de gastos no deducibles a nivel grupo, tras la implementación de las mejoras recomendadas.
Revisiones detalladas a través de pruebas y herramientas de auditoría de registros financieros y operativos asegurando el cumplimiento de la normativa contable y financiera, logrando que la emisión de los dictámenes de estados financieros resultaran con opinión sin salvedad en todos los casos.
Elaboración de informes detallados sobre hallazgos, análisis de riesgos y recomendaciones presentadas a la dirección general del grupo.
Supervisión del equipo de auditoría y comunicación continúa con clientes internos para aclarar dudas y asegurar la correcta implementación de recomendaciones en mas de un 70%.
Vinculo de comunicación, planeación y ejecución de auditorías externas financiera, fiscal, precios de transferencia, NIF´s, seguridad social; consiguiendo la completa coordinación y colaboración de los equipos contables de la empresa y los equipos de auditoría de la firma a cargo, situación que genero la presentación en tiempo y forma de todos los dictámenes.
Implementación de procesos de control interno en las áreas administrativas del grupo logrando la estandarización de estos para identificar riesgos e implementar controles efectivos para mitigarlos.
Educación
UNAM (FES Cuautitlán) - Licenciatura en contaduría - especialidad auditoría financiera e impuestos.
UNAM (FES Cuautitlán) - diplomado en auditoría y control interno.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Certificado CONOCER - Instructor de capacitación y cursos.
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