
Maria Luisa Vera Gómez
Alta Dirección / Consultoría
Acerca de Maria Luisa Vera Gómez:
Cuento con +13 años de carrera dentro de empresas globales, logrando contribuir a su crecimiento y productividad a través de la implementación y cumplimiento de estrategias como programas de Auditoría y Control Interno, asegurando maximizar la prevención de Riesgos, normatividad, mejora continua de procesos y optimizar las operaciones para agilizar el cumplimiento de metas en menor tiempo y costo. Experiencia de 5 años mejorando el desempeño financiero de empresas AAA a través de planes de auditoría y análisis de procesos contables.
Experiencia
Grupo Herdez
Gerente de Control Interno 2021 a 2024
- Garantizar operaciones de excelencia y mejora continua, a través de la implementación de estrategias de Control Interno, así como despliegue de los programas de Control Interno y Gestión de Riesgos para todas las áreas corporativas del grupo.
- Liderar la implementación de la metodología para una Gestión Integral de Riesgos Estratégicos y Operativos, reportando al Comité de Riesgos para la toma de decisiones como acciones para optimizar las operaciones del negocio.
- Coordinar proceso de evaluación periódica para monitorear la efectividad del diseño de los diferentes controles sobre los riesgos identificados y alineado a los modelos operativos de cada departamento.
- Asegurar la capacitación y estrategias de comunicación sobre el proceso y metodología para una cultura de gestión de riesgos y controles, logrando con esto generar una adaptación y transformación efectiva a las mejoras en los procesos del negocio.
FEMSA
Auditora Senior 2016 a 2021
- Liderar la planificación y seguimiento de auditorías internas para las unidades de Coca Cola, FEMSA y OXXO, con el objetivo de identificar y prevenir riesgos y optimizar controles a los procesos.
- Definir e implementar indicadores de alerta de riesgos con base a los resultados de cada auditoría.
- Elaborar y presentar Informes al Comité para la toma de decisiones y aplicación de iniciativas para generar la transformación y cambio.
- Gestionar riesgos de Negocio y fraude, haciendo la elaboración y ejecución de pruebas SOX.
- Definir e implementar procedimientos y políticas de procesos de Negocio para fortalecer el control interno de las operaciones.
- Desarrollar flujogramas, matrices, narrativas, programas de trabajo, así como la evaluación de la efectividad del diseño de controles y pruebas de control, en los procesos de Marketing, RH, Logística, Abastecimientos, Fiscal, Legal, Manufactura, Contraloría, Tesorería y Comercial y revisión de la Ley de protección de datos.
ERNST & YOUNG
Auditora Externa Senior 2015 a 2016
- Liderar la planeación, control y resultados del proceso de auditoría financiera de clientes: Telefónica Movistar, Salvatore Ferragamo, Holcim Apasco, Federación Mexicana de Futbol y La COPARMEX, con el objetivo de generar mayor visibilidad de su desempeño y control financiero a través del análisis de procesos como cuentas por cobrar, pagar, activo fijo, impuestos corriente y diferido, inventarios, intercompañias, instrumentos financieros, estimaciones, provisiones, bancos, nómina y gastos, así como la elaboración de estados financieros y revisión y análisis del control interno.
Auditora 2014 a 2015
- Asegurar proceso de auditoría financiera a cada cliente, análisis del desempeño financiero, reportes y soporte a Consultor Senior.
Auditora Jr. 2011 a 2014
- Ejecutar el cumplimiento de procesos que conforman el servicio de Auditoría Financiera alineado a cada modelo de negocio de cliente.
Educación
CERTIPROF | Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC)
Universidad La Salle | Maestría en Administración
Universidad Anáhuac | Diplomado en Gestión Integral de Riesgos de Negocio y Fraude
Instituto Politécnico Nacional | Contador Público
Profesionales del mismo sector Alta Dirección / Consultoría que Maria Luisa Vera Gómez
Profesionales de diferentes sectores cerca de Benito Juarez, Delegación Benito Juárez
Otros usuarios que se llaman Maria Luisa
Trabajos cerca de Benito Juarez, Delegación Benito Juárez
-
Auditor Interno
hace 1 mes
Reclutamiento Masivo GAPE Business Group Ciudad de México, CDMXAuditor Interno Ejecutar revisiones de auditoría interna evaluando los controles, riesgos y cumplimiento normativo con el propósito garantizar confiabilidad información financiera eficiencia operativa mejora continua sistema gestión calidad. · ...
-
especialista de riesgo operativo
hace 1 mes
Zurich Insurance CityZurich le invita a ser especialista en riesgos operativos con experiencia mínima de 3 años en gestión de riesgos y auditoría interna. · ...
-
Internal Audit Director
hace 3 días
Hovland Barnes Mexico City, CDMX, MexicoEstamos buscando un Director de Auditoría Interna para una empresa internacional del sector energético. · Planificar, coordinar y dirigir auditorías internas para evaluar los controles internos, los procesos y los sistemas financieros y de operaciones. · Identificar riesgos, debi ...